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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15278 Data de lançamento: 29/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTRO AR, FILTRO LB 156 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 1316/2018.ORDEM DE COMPRA 5228/2018. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2018 PEÇAS, FILTRO AR, FILTRO LB 156 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 1316/2018.ORDEM DE COMPRA 5228/2018. 150,00
06/12/2018 PEÇAS, FILTRO AR, FILTRO LB 156 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 1316/2018.ORDEM DE COMPRA 5228/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 341 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 150,00
13/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310488 PAGTO. REF. EMPENHO 015278/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.