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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15297 Data de lançamento: 29/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 65 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº193/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2019 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. 0,00 2.976,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº193/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2019 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. 2.976,80
30/11/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº193/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2019 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/105 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2018. 2.976,80
06/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000299 PAGTO. REF. EMPENHO 015297/2018 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 2.976,80
TOTAL 2.976,80 2.976,80 2.976,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.