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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15301 Data de lançamento: 29/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 19 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,84 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº56/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. 0,00 8.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2018 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 19 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,84 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº56/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. 8.520,00
30/11/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 19 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,84 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº56/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/224 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2018. 8.520,00
06/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000300 PAGTO. REF. EMPENHO 015301/2018 JOSE AMILTON DOS SANTOS ME - 4536 8.520,00
TOTAL 8.520,00 8.520,00 8.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.