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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15329 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PORTA FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE FUSÍVEL 8532 DESTINADO PARA VAN Nº 171 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5251/2018. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 OUTROS, PORTA FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE FUSÍVEL 8532 DESTINADO PARA VAN Nº 171 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5251/2018. 20,00
03/12/2018 OUTROS, PORTA FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE FUSÍVEL 8532 DESTINADO PARA VAN Nº 171 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5251/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.044.822 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 20,00
11/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861340 PAGTO. REF. EMPENHO 015329/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.