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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15331 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, LAMPADA, MINI FUZIVEL VALOR REFERENTE LÂMPADAS E FUSÍVEIS DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5253/2018. 56,00 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 PEÇAS, LAMPADA, MINI FUZIVEL VALOR REFERENTE LÂMPADAS E FUSÍVEIS DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5253/2018. 56,00
06/12/2018 PEÇAS, LAMPADA, MINI FUZIVEL VALOR REFERENTE LÂMPADAS E FUSÍVEIS DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5253/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6000 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 56,00
14/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328733 PAGTO. REF. EMPENHO 015331/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 56,00
TOTAL 56,00 56,00 56,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.