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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSÉ DE BAIRROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15351 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.32.03.04.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO PRÓTESE SUPERIOR E PONTE MÓVEL INFERIOR DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7054 0546 9701 095 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2494/2018. 0,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PRÓTESE SUPERIOR E PONTE MÓVEL INFERIOR DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7054 0546 9701 095 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2494/2018. 1.200,00
30/11/2018 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PRÓTESE SUPERIOR E PONTE MÓVEL INFERIOR DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7054 0546 9701 095 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2494/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 1.200,00
28/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328802 PAGTO. REF. EMPENHO 015351/2018 JOSÉ DE BAIRROS - 27391 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.