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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15355 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA CONSELHO TUTELAR. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 299/2018 0,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA CONSELHO TUTELAR. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 299/2018 330,00
30/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO FABIANA RITTER GRAVE. 100,46
06/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004865 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15355/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 100,46
31/12/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO FABIANA RITTER GRAVE. DEZ/18. 219,03
31/12/2018 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -10,51
07/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000759 PAGTO. REF. EMPENHO 15355/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 219,03
TOTAL 319,49 319,49 319,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.