O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15359 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR.REF.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE PARA SERVIÇOS DE INTRANET. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INFRA ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA GPON(GIGABAIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THR HOME) NA AREA URBANA DO MUNICÍPIO;E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM 10 PTS PRE DETERMINADOS EXPANSIVEL A 20 PTS, CFE MEMORANDO INTERNO SAP Nº 510/2018. 0,00 1.260,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 VLR.REF.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE PARA SERVIÇOS DE INTRANET. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INFRA ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA GPON(GIGABAIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THR HOME) NA AREA URBANA DO MUNICÍPIO;E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM 10 PTS PRE DETERMINADOS EXPANSIVEL A 20 PTS, CFE MEMORANDO INTERNO SAP Nº 510/2018. 1.260,90
30/11/2018 VLR.REF.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE PARA SERVIÇOS DE INTRANET. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INFRA ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA GPON(GIGABAIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THR HOME) NA AREA URBANA DO MUNICÍPIO;E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM 10 PTS PRE DETERMINADOS EXPANSIVEL A 20 PTS, CFE MEMORANDO INTERNO SAP Nº 510/2018.LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 1.260,90
14/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853973 PAGTO. REF. EMPENHO 015359/2018 COPREL TELECOM LTDA - 16998 1.260,90
TOTAL 1.260,90 1.260,90 1.260,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.