Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15458
Data de lançamento:
03/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS PARA CARREGADEIRA Nº 64 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5304/2018.
645,00
645,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2018
PEÇAS, MANGUEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS PARA CARREGADEIRA Nº 64 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5304/2018.
645,00
10/12/2018
PEÇAS, MANGUEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS PARA CARREGADEIRA Nº 64 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5304/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1330 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
645,00
14/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004872
PAGTO. REF. EMPENHO 015458/2018
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
645,00
TOTAL
645,00
645,00
645,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.