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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 15470 Data de lançamento: 03/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, CORREIA COMANDO, FILTRO CARTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DE COMONADO E FILTRO DE CARTER DESTINADO PARA DUCATO Nº 120 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5322/2018. 251,07 251,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2018 PEÇAS, CORREIA COMANDO, FILTRO CARTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DE COMONADO E FILTRO DE CARTER DESTINADO PARA DUCATO Nº 120 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5322/2018. 251,07
10/12/2018 PEÇAS, CORREIA COMANDO, FILTRO CARTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DE COMONADO E FILTRO DE CARTER DESTINADO PARA DUCATO Nº 120 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5322/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9018 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 251,07
14/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853970 PAGTO. REF. EMPENHO 015470/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 251,07
TOTAL 251,07 251,07 251,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.