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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15518 Data de lançamento: 06/12/2018
Tipo de empenho: INSS TERCEIROS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 480,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15189/2018. 0,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2018 VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 480,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15189/2018. 96,00
06/12/2018 VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 480,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 10182/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 96,00
18/01/2019 Pagamento de Empenho 15518/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 96,00
TOTAL 96,00 96,00 96,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.