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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15523 Data de lançamento: 06/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa: TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso: SICONV 869494/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR.REF.EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA)DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 6.181,30 M² NA RUA TIRADENTES (297,40MX14,50M/ 133,50M X 14,00M=6.181,30M²) NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ,RS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº869494/2018 - OPERAÇÃO 1054920-25 CFE. TP Nº 006/2018. 0,00 232.380,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2018 VLR.REF.EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA)DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 6.181,30 M² NA RUA TIRADENTES (297,40MX14,50M/ 133,50M X 14,00M=6.181,30M²) NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ,RS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº869494/2018 - OPERAÇÃO 1054920-25 CFE. TP Nº 006/2018. 232.380,95
27/08/2019 VLR.REF.EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA)DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 6.181,30 M² NA RUA TIRADENTES (297,40MX14,50M/ 133,50M X 14,00M=6.181,30M²) NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ,RS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº869494/2018 - OPERAÇÃO 1054920-25 CFE. TP Nº 006/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1897 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MÜLLER.REF 1ª MEDIÇÃO. 58.928,05
28/08/2019 VLR.REF.EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA)DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 6.181,30 M² NA RUA TIRADENTES (297,40MX14,50M/ 133,50M X 14,00M=6.181,30M²) NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ,RS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº869494/2018 - OPERAÇÃO 1054920-25 CFE. TP Nº 006/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1897 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MÜLLER. REF 1ª MEDIÇÃO. 46.476,19
28/08/2019 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DE VALORES DE LIBERAÇÃO DE PARCELA. -58.928,05
03/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR.REF.EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA)DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 6.181,30 M² NA RUA TIRADENTES (297,40MX14,50M/ 133,50M X 14,00M=6.181,30M²) NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ,RS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº869494/2018 - OPERAÇÃO 1054920-25 CFE. TP Nº 006/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1897 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MÜLLER. REF 1ª MEDIÇÃO. 45.276,81
03/09/2019 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS, retido no Pagamento do Empenho 15523/2018 942,37
03/09/2019 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15523/2018 257,01
31/01/2020 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF.EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA)DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 6.181,30 M² NA RUA TIRADENTES (297,40MX14,50M/ 133,50M X 14,00M=6.181,30M²) NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ,RS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº869494/2018 - OPERAÇÃO 1054920-25 CFE. TP Nº 006/2018. LIQUIDADO CFE. OFÍCIO 39/2020 E NOTA FISCAL 2069, ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA AHLERT DURIGON. 92.952,38
11/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF.EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA)DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 6.181,30 M² NA RUA TIRADENTES (297,40MX14,50M/ 133,50M X 14,00M=6.181,30M²) NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ,RS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº869494/2018 - OPERAÇÃO 1054920-25 CFE. TP Nº 006/2018. LIQUIDADO CFE. OFÍCIO 39/2020 E NOTA FISCAL 2069, ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA AHLERT DURIGON. 90.723,39
11/02/2020 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15523/2018 477,64
11/02/2020 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS, retido no Pagamento do Empenho 15523/2018 1.751,35
16/03/2020 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869494/2018 - OPERAÇÃO 1054920-25 CONFORME TP Nº 06/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2102, ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER. 92.952,38
19/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869494/2018 - OPERAÇÃO 1054920-25 CONFORME TP Nº 06/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2102, ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER. 91.651,05
19/03/2020 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15523/2018 278,86
19/03/2020 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS, retido no Pagamento do Empenho 15523/2018 1.022,47
TOTAL 232.380,95 232.380,95 232.380,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS 27/08/2019 942,37 4785/2019 Cancelada
ISS 27/08/2019 257,01 4785/2019 Cancelada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS 28/08/2019 942,37 4823/2019 Lançada
ISS 28/08/2019 257,01 4823/2019 Lançada
ISS 31/01/2020 477,64 490/2020 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS 31/01/2020 1.751,35 490/2020 Lançada
ISS 16/03/2020 278,86 1374/2020 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS 16/03/2020 1.022,47 1374/2020 Lançada
TOTAL   5.929,08