Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
15533
Data de lançamento:
06/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 519/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5364/2018.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 519/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5364/2018.
160,00
10/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 519/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5364/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 3455 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
160,00
17/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310517
PAGTO. REF. EMPENHO 015533/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.