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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15533 Data de lançamento: 06/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 519/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5364/2018. 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2018 SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 519/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5364/2018. 160,00
10/12/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 519/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5364/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 3455 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 160,00
17/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310517 PAGTO. REF. EMPENHO 015533/2018 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.