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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15555 Data de lançamento: 06/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SE 1155/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5382/2018. 167,00 167,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2018 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SE 1155/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5382/2018. 167,00
19/12/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SE 1155/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5382/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1283 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 167,00
27/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861427 PAGTO. REF. EMPENHO 015555/2018 VINICIUS WOTTRICH ME - 17025 167,00
TOTAL 167,00 167,00 167,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.