Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA |
Número do empenho: | 15573 | Data de lançamento: | 06/12/2018 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 53 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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100.00 | Lâmpada 70W, vapor de sódio, rosca E27, ovóide 220V, 60HZ, conforme norma ABNT, NBR, IEC 60662-1997, nova não recondicionada, conter selo Procel Vida Útil mínima de 28.000 horas. | 13,00 | 1.300,00 |
100.00 | Reator 70W, vapor de sódio, 220V.60HZ, instalação externa, fator de potência 0,93, conforme norma ABNT, NBR 13593-2011, conter selo Procel. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 093-2018, MEMORANDO SO 1337/2018. | 26,34 | 2.634,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/12/2018 | Lâmpada 70W, vapor de sódio, rosca E27, ovóide 220V, 60HZ, conforme norma ABNT, NBR, IEC 60662-1997, nova não recondicionada, conter selo Procel Vida Útil mínima de 28.000 horas. Reator 70W, vapor de sódio, 220V.60HZ, instalação externa, fator de potência 0,93, conforme norma ABNT, NBR 13593-2011, conter selo Procel. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 093-2018, MEMORANDO SO 1337/2018. | 3.934,00 | ||
13/12/2018 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 093-2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3603 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 3.934,00 | ||
19/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853989 PAGTO. REF. EMPENHO 015573/2018 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 18160 | 3.934,00 | ||
TOTAL | 3.934,00 | 3.934,00 | 3.934,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |