Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15586
Data de lançamento:
07/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1381/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5403/2018.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2018
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1381/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5403/2018.
90,00
13/12/2018
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1381/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5403/2018.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 2876 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.