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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NILZA FRANCISCA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15628 Data de lançamento: 07/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7004 0391 8535 550 CFE.MEMORANDO INTERNO 2544/2018. 0,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2018 VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7004 0391 8535 550 CFE.MEMORANDO INTERNO 2544/2018. 360,00
07/12/2018 VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7004 0391 8535 550 CFE.MEMORANDO INTERNO 2544/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 360,00
19/12/2018 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO NA CONSULTA. -60,00
19/12/2018 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO NA CONSULTA. -60,00
20/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328764 PAGTO. REF. EMPENHO 015628/2018 NILZA FRANCISCA DE SOUZA - 3876 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.