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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15635 Data de lançamento: 10/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: F U N D E B -31

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, TINTAS, SOLVENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1147/2018.ORDEM DE COMPRA 5444/2018. 654,00 654,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2018 OUTROS, TINTAS, SOLVENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1147/2018.ORDEM DE COMPRA 5444/2018. 654,00
13/12/2018 OUTROS, TINTAS, SOLVENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1147/2018.ORDEM DE COMPRA 5444/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.175.702 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 654,00
20/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015635/2018 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 654,00
TOTAL 654,00 654,00 654,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.