Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2018 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2018. |
61.000,00 |
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27/02/2018 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2018.LIQUIDADO CFE.PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA REF.FEVEREIRO/2018. |
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2.475,00 |
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13/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860429
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2018.LIQUIDADO CFE.PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA REF.FEVEREIRO/2018. |
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2.475,00 |
29/03/2018 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/174 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2018. |
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9.075,00 |
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06/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860531
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/174 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2018. |
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9.075,00 |
30/04/2018 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/180 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.ABRIL/2018. |
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8.662,50 |
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07/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860646
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/180 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.ABRIL/2018. |
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8.662,50 |
30/05/2018 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/184 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MAIO/2018. |
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8.662,50 |
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07/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860745
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/184 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MAIO/2018. |
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8.662,50 |
29/06/2018 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/188 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2018. |
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8.250,00 |
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09/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860881
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/188 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2018. |
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8.250,00 |
31/07/2018 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/192 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2018. |
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4.950,00 |
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06/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860960
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/192 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2018. |
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4.950,00 |
30/08/2018 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/196 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2018. |
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9.487,50 |
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06/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861061
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/196 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2018. |
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9.487,50 |
27/09/2018 |
ANULADO DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.012,50 |
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28/09/2018 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/200 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2018. |
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7.425,00 |
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05/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861175
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/200 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2018. |
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7.425,00 |
TOTAL |
58.987,50 |
58.987,50 |
58.987,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.