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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: I P E R G S

Dados do Empenho
Número do empenho: 15934 Data de lançamento: 10/12/2018
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.
Natureza da despesa: ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A NOVEMBRO/2018 (R$ 5.817,43), ACRESCIDO DO VALOR DE AJUSTE (R$ -1.379,24) CONFORME PLANILHA EM ANEXO. 0,00 4.438,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2018 ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A NOVEMBRO/2018 (R$ 5.817,43), ACRESCIDO DO VALOR DE AJUSTE (R$ -1.379,24) CONFORME PLANILHA EM ANEXO. 4.438,20
10/12/2018 ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A NOVEMBRO/2018 (R$ 5.817,43), ACRESCIDO DO VALOR DE AJUSTE (R$ -1.379,24) CONFORME PLANILHA EM ANEXO.LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. 4.438,20
10/12/2018 VALOR DE ARREDONDAMENTO. -0,01
10/12/2018 arredondamento equivocado excel -0,01
11/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015934/2018 I P E R G S - 1520 4.438,19
TOTAL 4.438,19 4.438,19 4.438,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.