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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15983 Data de lançamento: 11/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE SMEC
Fonte de Recurso: F U N D E B -31

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TNT, PAPEL PRESENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 1157/2018.ORDEM DE COMPRA 5501/2018. 584,55 584,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2018 MATERIAIS DIVERSOS, TNT, PAPEL PRESENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 1157/2018.ORDEM DE COMPRA 5501/2018. 584,55
19/12/2018 MATERIAIS DIVERSOS, TNT, PAPEL PRESENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 1157/2018.ORDEM DE COMPRA 5501/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 035 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PEC. CLEDECI CHIESA. 584,55
28/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015983/2018 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53 584,55
TOTAL 584,55 584,55 584,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.