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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARLI KERN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16001 Data de lançamento: 12/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 71 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 20 HORAS DE DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA(CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. 0,00 532,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 20 HORAS DE DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA(CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. 532,00
17/12/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 20 HORAS DE DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA(CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 83 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 532,00
21/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016001/2018 MARLI KERN ME - 13922 532,00
TOTAL 532,00 532,00 532,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.