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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE 01382200005

Dados do Empenho
Número do empenho: 16018 Data de lançamento: 12/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
86.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRAS VALOR REFERENTE CONSERTO DE 86 CADEIRAS DO CENTRO SOCIAL DA PROGRESSO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5529/2018. 14,00 1.204,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2018 SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRAS VALOR REFERENTE CONSERTO DE 86 CADEIRAS DO CENTRO SOCIAL DA PROGRESSO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5529/2018. 1.204,00
14/12/2018 VALOR REFERENTE CONSERTO DE 86 CADEIRAS DO CENTRO SOCIAL DA PROGRESSO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5529/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 1.204,00
20/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853178 PAGTO. REF. EMPENHO 016018/2018 LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE 01382200005 - 20787 1.204,00
TOTAL 1.204,00 1.204,00 1.204,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.