O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16025 Data de lançamento: 12/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA, DISJUNTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÃMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA PRAÇA CENTRAL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5536/2018. 40,80 40,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2018 MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA, DISJUNTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÃMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA PRAÇA CENTRAL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5536/2018. 40,80
17/12/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÃMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA PRAÇA CENTRAL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5536/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 203 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 40,80
21/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853993 PAGTO. REF. EMPENHO 016025/2018 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 40,80
TOTAL 40,80 40,80 40,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.