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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RENATO O. RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16034 Data de lançamento: 12/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, MOLA, PINO CENTRO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS E PEÇAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 155 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº5545/2018. 1.180,00 1.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2018 PEÇAS, MOLA, PINO CENTRO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS E PEÇAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 155 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº5545/2018. 1.180,00
18/12/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS E PEÇAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 155 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº5545/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1155 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.180,00
28/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016034/2018 RENATO O. RISTOW E CIA LTDA - 21017 1.180,00
TOTAL 1.180,00 1.180,00 1.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.