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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051

Dados do Empenho
Número do empenho: 16040 Data de lançamento: 13/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA NA ROÇADEIRA DE ARRASTO SÃO JOSÉ, CFE MEMORANDO SAPMA 442/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5549/2018. 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2018 SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA NA ROÇADEIRA DE ARRASTO SÃO JOSÉ, CFE MEMORANDO SAPMA 442/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5549/2018. 280,00
26/12/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA NA ROÇADEIRA DE ARRASTO SÃO JOSÉ, CFE MEMORANDO SAPMA 442/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5549/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 49 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC E PECUÁRIA ÉRICO P. NOGUEIRA. 280,00
14/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004896 PAGTO. REF. EMPENHO 016040/2018 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.