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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16049 Data de lançamento: 13/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA 95 AMP. ACDELCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 95AH DESTINADO PARA USO NA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2549/2018.ORDEM DE COMPRA 5559/2018. 570,00 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2018 BATERIA 95 AMP. ACDELCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 95AH DESTINADO PARA USO NA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2549/2018.ORDEM DE COMPRA 5559/2018. 570,00
17/12/2018 BATERIA 95 AMP. ACDELCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 95AH DESTINADO PARA USO NA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2549/2018.ORDEM DE COMPRA 5559/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6037 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 570,00
27/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328798 PAGTO. REF. EMPENHO 016049/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 570,00
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.