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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRE EDUARDO DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16056 Data de lançamento: 13/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso: F U N D E B -31

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, BUCHA, PERFIL, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 1197/2018.ORDEM DE COMPRA 5567/2018. 152,85 152,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2018 MATERIAIS DIVERSOS, BUCHA, PERFIL, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 1197/2018.ORDEM DE COMPRA 5567/2018. 152,85
19/12/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 1197/2018.ORDEM DE COMPRA 5567/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 457 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 152,85
21/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016056/2018 ANDRE EDUARDO DA SILVA ME - 369 152,85
TOTAL 152,85 152,85 152,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.