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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO VOGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 16146 Data de lançamento: 13/12/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR.REF.05 DIÁRIAS A FIM DE LEVAR MÃE E FILHA, EM VIRTUDE DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E VISUAL, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DESAMPARO FAMILIAR ATÉ A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA/MT COM SAÍDA DIA 14/12/18 ÀS 21H E RETORNO DIA 19/12/2018 CFE. DETERMINAÇÃO MIN.PÚBLICO MEM.INTERNO 2583/18. 0,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2018 VLR.REF.05 DIÁRIAS A FIM DE LEVAR MÃE E FILHA, EM VIRTUDE DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E VISUAL, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DESAMPARO FAMILIAR ATÉ A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA/MT COM SAÍDA DIA 14/12/18 ÀS 21H E RETORNO DIA 19/12/2018 CFE. DETERMINAÇÃO MIN.PÚBLICO MEM.INTERNO 2583/18. 1.800,00
13/12/2018 VLR.REF.05 DIÁRIAS A FIM DE LEVAR MÃE E FILHA, EM VIRTUDE DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E VISUAL, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DESAMPARO FAMILIAR ATÉ A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA/MT COM SAÍDA DIA 14/12/18 ÀS 21H E RETORNO DIA 19/12/2018 CFE. DETERMINAÇÃO MIN.PÚBLICO MEM.INTERNO 2583/18. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇAO DA SECRETARIA DA ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 1.800,00
14/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328742 PAGTO. REF. EMPENHO 016146/2018 MARCELO VOGEL - 4116 1.800,00
21/12/2018 chegaram de viagem antes do previsto -240,00
21/12/2018 chegaram de viagem antes do previsto -240,00
21/12/2018 chegaram de viagem antes do previsto -240,00
TOTAL 1.560,00 1.560,00 1.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.