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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16157 Data de lançamento: 14/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE DOCUMENTOS, CFE MEMORANDO SF 316/2018.ORDEM DE COMPRA 5592/2018. 104,84 104,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2018 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE DOCUMENTOS, CFE MEMORANDO SF 316/2018.ORDEM DE COMPRA 5592/2018. 104,84
19/12/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE DOCUMENTOS, CFE MEMORANDO SF 316/2018.ORDEM DE COMPRA 5592/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 433 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 104,84
27/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854004 PAGTO. REF. EMPENHO 016157/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 104,84
TOTAL 104,84 104,84 104,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.