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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 16167 Data de lançamento: 14/12/2018
Tipo de empenho: INSS TERCEIROS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2,350,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 14008/2018. 0,00 470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2018 VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2,350,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 14008/2018. 470,00
14/12/2018 VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2,350,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 14008/2018. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 470,00
18/01/2019 Pagamento de Empenho 16167/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.