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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DAVID FERNANDES GOMES

Dados do Empenho
Número do empenho: 16189 Data de lançamento: 17/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN Nº181 - PLACA IWH5492, NA CIDADE DE ÁGUA SANTA/RS DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO AS Nº 551/2018. 0,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2018 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN Nº181 - PLACA IWH5492, NA CIDADE DE ÁGUA SANTA/RS DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO AS Nº 551/2018. 85,00
17/12/2018 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN Nº181 - PLACA IWH5492, NA CIDADE DE ÁGUA SANTA/RS DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO AS Nº 551/2018. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 85,00
TOTAL 85,00 85,00 0,00
SALDO A PAGAR 85,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.