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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 16203 Data de lançamento: 17/12/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE COMPARECER NA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇÚ A FIM DE SOLICITAR MERCADORIAS APREENDIDAS PARA CRECHES E ESCOLAS E VISITA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO-PR PARA VERIFICAÇÃO DE MÁQUINA DE SEPARAÇÃO DE LIXO NO ATERRO MUNICIPAL, COM SAÍDA DIA 18/12 ÁS 03:00 HORAS E RETORNO DIA 20/12 ÁS 11:30 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 544/2018. 0,00 924,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2018 VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE COMPARECER NA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇÚ A FIM DE SOLICITAR MERCADORIAS APREENDIDAS PARA CRECHES E ESCOLAS E VISITA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO-PR PARA VERIFICAÇÃO DE MÁQUINA DE SEPARAÇÃO DE LIXO NO ATERRO MUNICIPAL, COM SAÍDA DIA 18/12 ÁS 03:00 HORAS E RETORNO DIA 20/12 ÁS 11:30 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 544/2018. 924,00
17/12/2018 VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE COMPARECER NA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇÚ A FIM DE SOLICITAR MERCADORIAS APREENDIDAS PARA CRECHES E ESCOLAS E VISITA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO-PR PARA VERIFICAÇÃO DE MÁQUINA DE SEPARAÇÃO DE LIXO NO ATERRO MUNICIPAL, COM SAÍDA DIA 18/12 ÁS 03:00 HORAS E RETORNO DIA 20/12 ÁS 11:30 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 544/2018. 924,00
17/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016203/2018 GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676 924,00
TOTAL 924,00 924,00 924,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.