3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS ELÉTRICOS NA ILUMINAÇÃO INTERNA/PRAÇA JARDIM, CONFORME MEMORANDO SO 0099/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 393/2018.
326,82
326,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2018
KIT DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS ELÉTRICOS NA ILUMINAÇÃO INTERNA/PRAÇA JARDIM, CONFORME MEMORANDO SO 0099/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 393/2018.
326,82
23/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS ELÉTRICOS NA ILUMINAÇÃO INTERNA/PRAÇA JARDIM, CONFORME MEMORANDO SO 0099/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 393/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 158 ANEXA E ATESTADA PELO AUX ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT.
326,82
02/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309924
PAGTO. REF. EMPENHO 001630/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
326,82
TOTAL
326,82
326,82
326,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.