O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1676 Data de lançamento: 14/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT DE MATERIAIS ELETRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS ELÉTRICOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PRAÇA B. HERMANY, CONFORME MEMORANDO SO 0135/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 431/2018. 335,97 335,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2018 KIT DE MATERIAIS ELETRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS ELÉTRICOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PRAÇA B. HERMANY, CONFORME MEMORANDO SO 0135/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 431/2018. 335,97
20/02/2018 KIT DE MATERIAIS ELETRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS ELÉTRICOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PRAÇA B. HERMANY, CONFORME MEMORANDO SO 0135/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 431/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 155 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM.ROMEU PEUKERT. 335,97
26/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000627 PAGTO. REF. EMPENHO 001676/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 335,97
TOTAL 335,97 335,97 335,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.