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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1695 Data de lançamento: 14/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 30,00 30,00
1.00 CONJUNTO DE CABO DA EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MOTO STIHL 381, CFE MEMORANDO SO 0128/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 453/2018. 165,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2018 FILTRO DE COMBUSTIVEL CONJUNTO DE CABO DA EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MOTO STIHL 381, CFE MEMORANDO SO 0128/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 453/2018. 195,00
20/02/2018 FILTRO DE COMBUSTIVEL CONJUNTO DE CABO DA EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MOTO STIHL 381, CFE MEMORANDO SO 0128/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 453/2018. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 18.281.001 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.DE OBRAS URBANO CLAIR JOSE BENINI. 195,00
26/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004578 PAGTO. REF. EMPENHO 001695/2018 SERGIO KRAMMES JUNIOR ME - 329 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.