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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1697 Data de lançamento: 14/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT DE PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDEZ Nº 136, CONFORME MEMORANDO SO 0110/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 455/2018. 232,00 232,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2018 KIT DE PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDEZ Nº 136, CONFORME MEMORANDO SO 0110/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 455/2018. 232,00
20/02/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDEZ Nº 136, CONFORME MEMORANDO SO 0110/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 455/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 018.284.217 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ. 232,00
26/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853732 PAGTO. REF. EMPENHO 001697/2018 IZABEL CRISTINA DE ANDRADE - 24726 232,00
TOTAL 232,00 232,00 232,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.