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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1702 Data de lançamento: 14/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NA CRECHE CENTRAL NA RUA DO COMÉRCIO Nº 718, CONFORME MEMORANDO SO 0056/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 460/2018. 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2018 SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NA CRECHE CENTRAL NA RUA DO COMÉRCIO Nº 718, CONFORME MEMORANDO SO 0056/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 460/2018. 650,00
16/03/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NA CRECHE CENTRAL NA RUA DO COMÉRCIO Nº 718, CONFORME MEMORANDO SO 0056/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 460/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/25 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES. 650,00
21/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860465 PAGTO. REF. EMPENHO 001702/2018 SANDRA PALOMA DA SILVA - 23662 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.