VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 19 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,84 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº56/2016 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº2897/2018.
0,00
5.538,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2018
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 19 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,84 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº56/2016 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº2897/2018.
5.538,00
27/12/2018
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 19 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,84 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº56/2016 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº2897/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/229 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.
5.538,00
09/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017028/2018
JOSE AMILTON DOS SANTOS ME - 4536
5.538,00
TOTAL
5.538,00
5.538,00
5.538,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.