O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17063 Data de lançamento: 28/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR.REF.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE PARA SERVIÇOS DE INTRANET. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INFRA ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA GPON(GIGABAIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THR HOME) NA AREA URBANA DO MUNICÍPIO;E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM 10 PTS PRE DETERMINADOS EXPANSIVEL A 20 PTS, CFE MEMORANDO INTERNO SAP Nº 555/2018. 0,00 1.260,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2018 VLR.REF.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE PARA SERVIÇOS DE INTRANET. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INFRA ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA GPON(GIGABAIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THR HOME) NA AREA URBANA DO MUNICÍPIO;E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM 10 PTS PRE DETERMINADOS EXPANSIVEL A 20 PTS, CFE MEMORANDO INTERNO SAP Nº 555/2018. 1.260,90
28/12/2018 VLR.REF.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE PARA SERVIÇOS DE INTRANET. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INFRA ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA GPON(GIGABAIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THR HOME) NA AREA URBANA DO MUNICÍPIO;E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM 10 PTS PRE DETERMINADOS EXPANSIVEL A 20 PTS, CFE MEMORANDO INTERNO SAP Nº 555/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 153378 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/18. 1.260,90
15/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854170 PAGTO. REF. EMPENHO 017063/2018 COPREL TELECOM LTDA - 16998 1.260,90
TOTAL 1.260,90 1.260,90 1.260,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.