Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17086 |
Data de lançamento: |
31/12/2018 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção Básica |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO-4510 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE POSTÃO E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. DEZ/18. |
0,00 |
594,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/12/2018 |
EMPENHO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE POSTÃO E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. DEZ/18. |
594,02 |
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31/12/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.DEZ/18. |
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594,02 |
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21/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017086/2018
RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 |
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594,02 |
TOTAL |
594,02 |
594,02 |
594,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.