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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1739 Data de lançamento: 15/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO HIDRAÚLICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 113/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 494/2018. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2018 SERVIÇO HIDRAÚLICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 113/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 494/2018. 450,00
27/02/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 113/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 494/2018. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 80 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 450,00
07/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860406 PAGTO. REF. EMPENHO 001739/2018 ADILSON WACHTER ME - 14856 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.