Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1765 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Transporte de Pacientes |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO MAO OBRA TROCA EMBREAGEM
VALOR REFERENTE TROCA DE EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS REALIZADAS NA AMBULANCIA Nº 168 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 519/2018. |
840,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2018 |
SERVIÇO MAO OBRA TROCA EMBREAGEM
VALOR REFERENTE TROCA DE EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS REALIZADAS NA AMBULANCIA Nº 168 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 519/2018. |
840,00 |
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23/02/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE, CFE MEMORANDO 274/2048 SS/AB. |
-840,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.