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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CROSS EQUIPAMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1777 Data de lançamento: 16/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTAS DE COURO 65,00 65,00
3.00 CALCA, Uniforme Sarja Cinza Tam. G 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES DA OFICINA MECÂNICA, CFE MEMORANDO SO 0154/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 526/2018. 47,00 141,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2018 BOTAS DE COURO CALCA, Uniforme Sarja Cinza Tam. G 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES DA OFICINA MECÂNICA, CFE MEMORANDO SO 0154/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 526/2018. 206,00
05/03/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES DA OFICINA MECÂNICA, CFE MEMORANDO SO 0154/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 526/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 85 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 206,00
12/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853202 PAGTO. REF. EMPENHO 001777/2018 CROSS EQUIPAMENTOS LTDA ME - 604 206,00
TOTAL 206,00 206,00 206,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.