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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1787 Data de lançamento: 16/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS MANGUEIRA 3/4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO IVECO DAILY FROTA Nº 173, CFE MEMORANDO SO 149/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 530/2018. 188,00 188,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2018 PEÇAS MANGUEIRA 3/4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO IVECO DAILY FROTA Nº 173, CFE MEMORANDO SO 149/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 530/2018. 188,00
20/02/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO IVECO DAILY FROTA Nº 173, CFE MEMORANDO SO 149/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 530/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5330 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ. 188,00
26/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853153 PAGTO. REF. EMPENHO 001787/2018 CARLOS ARLINDO VIANNA ME - 128 188,00
TOTAL 188,00 188,00 188,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.