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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1790 Data de lançamento: 16/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REAPERTO, SOLDA, TROCA CALÇO CABINE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA CAMIONETA FORD F-350 FROTA Nº 119, CFE MEMORANDO SO 0158/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 533/2018. 1.400,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2018 SERVIÇO REAPERTO, SOLDA, TROCA CALÇO CABINE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA CAMIONETA FORD F-350 FROTA Nº 119, CFE MEMORANDO SO 0158/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 533/2018. 1.400,00
22/02/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA CAMIONETA FORD F-350 FROTA Nº 119, CFE MEMORANDO SO 0158/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 533/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 387 ANEXAE ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ. 1.400,00
27/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853170 PAGTO. REF. EMPENHO 001790/2018 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.