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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GERSON LUIS WOLFARTH

Dados do Empenho
Número do empenho: 184 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Padarias Comunitárias
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Botijão de Gás 45 Kg 285,00 285,00
22.00 Botijão de Gás 13 Kg VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017 E PARECER JURÍDICO Nº192/2017 - SRP. 64,00 1.408,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 Botijão de Gás 45 Kg Botijão de Gás 13 Kg VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017 E PARECER JURÍDICO Nº192/2017 - SRP. 1.693,00
29/03/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GÁS DE COZINHA P13 E 01 P45 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/26 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.MARÇO/2018. 349,00
11/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310004 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GÁS DE COZINHA P13 E 01 P45 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/26 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.MARÇO/2018. 349,00
27/04/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GÁS DE COZINHA P13 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017 - SRP. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/34 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA STREHL WILLMS REF.ABRIL/2018. 128,00
02/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310050 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GÁS DE COZINHA P13 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017 - SRP. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/34 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA STREHL WILLMS REF.ABRIL/2018. 128,00
29/05/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GÁS DE COZINHA P13 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/39 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.S. WILLMS REF.MAIO/2018. 192,00
07/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853462 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GÁS DE COZINHA P13 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/39 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.S. WILLMS REF.MAIO/2018. 192,00
29/06/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GÁS DE COZINHA P13 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017.LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/51 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.JUNHO/2018. 128,00
05/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310156 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GÁS DE COZINHA P13 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017.LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/51 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.JUNHO/2018. 128,00
30/07/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GÁS DE COZINHA P13 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017 - SRP. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/56 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.S.WILLMS REF.JULHO/2018. 192,00
03/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GÁS DE COZINHA P13 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017 - SRP. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/56 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.S.WILLMS REF.JULHO/2018. 192,00
29/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GÁS DE COZINHA P13 E P45 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017 - SRP. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/73 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.AGOSTO/2018. 128,00
04/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853779 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GÁS DE COZINHA P13 E P45 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017 - SRP. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/73 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.AGOSTO/2018. 128,00
27/09/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 GÁS DE COZINHA P13 E P45 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017 - SRP. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/80 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.SETEMBRO/2018. 256,00
05/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850687 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 GÁS DE COZINHA P13 E P45 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017 - SRP. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/80 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.SETEMBRO/2018. 256,00
30/10/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GÁS DE COZINHA P13 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017 - SRP. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/86 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.OUTUBRO/2018. 128,00
05/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853885 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GÁS DE COZINHA P13 DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017 - SRP. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/86 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.OUTUBRO/2018. 128,00
30/11/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GÁS DE COZINHA P13 DESTINADO PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017- SRP. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/98 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.NOVEMBRO/2018. 64,00
07/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GÁS DE COZINHA P13 DESTINADO PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI052-2017- SRP. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/98 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.NOVEMBRO/2018. 64,00
TOTAL 1.693,00 1.565,00 1.565,00
SALDO A PAGAR 128,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.