O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1857 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O EVENTO "TAÇA IBIRUBÁ 63 ANOS- DESAFIO DAS ESTRELAS DE MOTOCROS" NOS DIAS 24 E 25/02/2018 NA PISTA JARDEL DONEDA PIRES- RODOVIA VRS 824 DURANTE PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SECTD 152/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 581/2018. 3.204,00 3.204,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O EVENTO "TAÇA IBIRUBÁ 63 ANOS- DESAFIO DAS ESTRELAS DE MOTOCROS" NOS DIAS 24 E 25/02/2018 NA PISTA JARDEL DONEDA PIRES- RODOVIA VRS 824 DURANTE PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SECTD 152/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 581/2018. 3.204,00
01/03/2018 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O EVENTO "TAÇA IBIRUBÁ 63 ANOS- DESAFIO DAS ESTRELAS DE MOTOCROS" NOS DIAS 24 E 25/02/2018 NA PISTA JARDEL DONEDA PIRES- RODOVIA VRS 824 DURANTE PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SECTD 152/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 581/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA. 3.204,00
16/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001857/2018 MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA ME - 25013 3.204,00
TOTAL 3.204,00 3.204,00 3.204,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 01/03/2018 352,44 Lançada
TOTAL   352,44