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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG

Dados do Empenho
Número do empenho: 1869 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇO ESTOFAMENTO EM BANCOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DOS BANCOS DO ÔNIBUS FROTA Nº 175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 122/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 600/2018. 40,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 SERVIÇO ESTOFAMENTO EM BANCOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DOS BANCOS DO ÔNIBUS FROTA Nº 175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 122/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 600/2018. 240,00
09/03/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DOS BANCOS DO ÔNIBUS FROTA Nº 175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 122/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 600/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/84 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES. 240,00
14/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860440 PAGTO. REF. EMPENHO 001869/2018 BRUNO JACOB MERG KRUG - 16356 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.