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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1871 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, FREEZE VERTICAL 228 LT. 220VOLT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA USO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 117/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 602/2018. 1.799,00 1.799,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 OUTROS, FREEZE VERTICAL 228 LT. 220VOLT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA USO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 117/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 602/2018. 1.799,00
10/05/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA USO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 117/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 602/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6551 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 1.799,00
25/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860709 PAGTO. REF. EMPENHO 001871/2018 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 1.799,00
TOTAL 1.799,00 1.799,00 1.799,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.